Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-004-0008610
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.088.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            14590
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.899.405
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.995
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 72.686
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 96.914
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80006276-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            006
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-104393
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.197.137.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.152.763.428
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.152.763.428
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278459
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        