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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0021080
Monto de la Factura
₲ 78.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.397.680

Retención DNCP
₲ 292.320
Retención IVA
₲ 1.118.571
Retención Renta
₲ 1.491.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104393
Monto Contrato
₲ 1.197.137.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.763.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.763.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)