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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007111
Monto de la Factura
₲ 130.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75206
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.662.800

Retención DNCP
₲ 487.200
Retención IVA
₲ 1.864.286
Retención Renta
₲ 2.485.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111387
Monto Contrato
₲ 11.228.706.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.770.606.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.202.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)