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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-027-0004325
Monto de la Factura
₲ 33.278.750
Nro. Solicitud de Transferencia
93946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.045.217

Retención DNCP
₲ 124.241
Retención IVA
₲ 475.411
Retención Renta
₲ 633.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111387
Monto Contrato
₲ 11.228.706.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.770.606.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.202.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)