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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001702
Monto de la Factura
₲ 229.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.782

Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107186
Monto Contrato
₲ 88.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.718.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.718.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)