Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001373
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.977.268
Retención DNCP
₲ 33.641
Retención IVA
₲ 257.455
Retención Renta
₲ 171.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107186
Monto Contrato
₲ 88.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.718.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.718.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)