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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034382
Monto de la Factura
₲ 39.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.254.310

Retención DNCP
₲ 139.053
Retención IVA
₲ 1.064.182
Retención Renta
₲ 709.455
Multa
₲ 5.853.000

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
219/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111871
Monto Contrato
₲ 2.543.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.425.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.892.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)