Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006974
Monto de la Factura
₲ 22.618.280
Nro. Solicitud de Transferencia
153702
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.779.896
Retención DNCP
₲ 84.442
Retención IVA
₲ 323.118
Retención Renta
₲ 430.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107199
Monto Contrato
₲ 2.446.361.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.017.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.017.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)