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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003874
Monto de la Factura
₲ 741.621.840
Nro. Solicitud de Transferencia
63435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.132.390

Retención DNCP
₲ 2.768.722
Retención IVA
₲ 10.594.598
Retención Renta
₲ 14.126.130
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111398
Monto Contrato
₲ 14.180.332.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.188.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.188.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)