Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005278
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.688

Retención DNCP
₲ 4.312
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 22.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114915
Monto Contrato
₲ 11.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu