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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.947.113

Retención DNCP
₲ 134.705
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
208/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111880
Monto Contrato
₲ 10.639.674.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.838.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.838.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)