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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 59.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167872
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.516.850

Retención DNCP
₲ 211.787
Retención IVA
₲ 1.620.818
Retención Renta
₲ 1.080.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
208/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111880
Monto Contrato
₲ 10.639.674.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.838.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.838.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)