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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0104596
Monto de la Factura
₲ 309.140.550
Nro. Solicitud de Transferencia
109767
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.681.740

Retención DNCP
₲ 1.154.125
Retención IVA
₲ 4.416.294
Retención Renta
₲ 5.888.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111377
Monto Contrato
₲ 47.407.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.951.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.364.951.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)