Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0097367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.617.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            149513
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.186.078
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 144.172
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 551.679
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 735.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            300
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-111377
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 47.407.705.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.364.951.496
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.364.951.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        