Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0097364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            149519
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.776.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 224.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 857.143
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.142.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            300
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-111377
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 47.407.705.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.364.951.496
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.364.951.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        