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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 25.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.126.409

Retención DNCP
₲ 90.409
Retención IVA
₲ 691.909
Retención Renta
₲ 461.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRAZO S.R.L.
RUC
80008788-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105231
Monto Contrato
₲ 145.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.244.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.244.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1