Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 68.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.404.725
Retención DNCP
₲ 245.093
Retención IVA
₲ 1.875.709
Retención Renta
₲ 1.250.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113534
Monto Contrato
₲ 6.032.738.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.661.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.661.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)