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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125546
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.276.044

Retención DNCP
₲ 305.047
Retención IVA
₲ 2.334.546
Retención Renta
₲ 1.556.363
Multa
₲ 11.128.000

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112151
Monto Contrato
₲ 1.282.511.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.996.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.996.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)