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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95127
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2016
Fecha de la Transferencia
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.020.368

Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
₲ 120.470.541

Datos del Contrato

Proveedor
ANGEL MANUEL ARMANDO AQUINO ETCHEVERRY
RUC
882776-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104238
Monto Contrato
₲ 907.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.672.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.672.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional