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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002394
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420

Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115128
Monto Contrato
₲ 991.304.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.979.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.979.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)