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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010241
Monto de la Factura
₲ 17.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72082
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.361.865

Retención DNCP
₲ 64.101
Retención IVA
₲ 245.286
Retención Renta
₲ 327.048
Multa
₲ 171.700

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115129
Monto Contrato
₲ 34.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.798.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.798.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)