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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021939
Monto de la Factura
₲ 37.040.768
Nro. Solicitud de Transferencia
68875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.854.688

Retención DNCP
₲ 132.000
Retención IVA
₲ 1.010.203
Retención Renta
₲ 673.469
Multa
₲ 1.370.408

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105428
Monto Contrato
₲ 2.074.996.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.708.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.428.708.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CIRCUITO PARA VENTILADORES Y FILTRO ANTIBACTERIANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)