Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023022
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.691.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163646
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.138.230
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 112.938
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 864.319
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 576.213
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASA BOLLER S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001556-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            117
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-105428
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.074.996.704
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.428.708.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.428.708.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285784
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CIRCUITO PARA VENTILADORES Y FILTRO ANTIBACTERIANO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        