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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 63.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.777.248

Retención DNCP
₲ 227.752
Retención IVA
₲ 1.743.000
Retención Renta
₲ 1.162.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105288
Monto Contrato
₲ 888.888.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.542.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.542.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)