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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018018
Monto de la Factura
₲ 1.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.578

Retención DNCP
₲ 6.422
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112162
Monto Contrato
₲ 5.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)