Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0013985
Monto de la Factura
₲ 1.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.462
Retención DNCP
₲ 5.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107887
Monto Contrato
₲ 93.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.810.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.810.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
