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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000942
Monto de la Factura
₲ 15.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.275.188

Retención DNCP
₲ 53.494
Retención IVA
₲ 409.391
Retención Renta
₲ 272.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107887
Monto Contrato
₲ 93.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.810.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.810.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)