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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0001450
Monto de la Factura
₲ 8.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.739.090

Retención DNCP
₲ 29.001
Retención IVA
₲ 221.945
Retención Renta
₲ 147.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107887
Monto Contrato
₲ 93.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.810.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.810.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)