Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-014-0003250
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.402.060
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            9065
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.964.372
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.743
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 134.315
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 268.630
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SCAVONE HERMANOS SA
        
                                    RUC
                            
            80001916-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            314
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-111409
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.811.718.740
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 46.043.520.818
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.043.520.818
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        