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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 13.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153523
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.762.176

Retención DNCP
₲ 47.824
Retención IVA
₲ 366.000
Retención Renta
₲ 244.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114096
Monto Contrato
₲ 30.258.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.865.339.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.865.339.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)