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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 625.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.363.637

Retención DNCP
₲ 2.227.273
Retención IVA
₲ 17.045.454
Retención Renta
₲ 11.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117162
Monto Contrato
₲ 2.039.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.884.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.884.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3