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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0049735
Monto de la Factura
₲ 266.397.040
Nro. Solicitud de Transferencia
82957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.194.649

Retención DNCP
₲ 994.549
Retención IVA
₲ 3.805.672
Retención Renta
₲ 5.074.229
Multa
₲ 5.327.941

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111379
Monto Contrato
₲ 8.655.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.530.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)