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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001280
Monto de la Factura
₲ 14.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.609

Retención DNCP
₲ 50.846
Retención IVA
₲ 389.127
Retención Renta
₲ 259.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110906
Monto Contrato
₲ 465.570.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.217.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.217.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)