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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 2.699.998
Nro. Solicitud de Transferencia
151188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.649

Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110899
Monto Contrato
₲ 107.139.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.888.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.888.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)