Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015736
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.746.850
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121394
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.416.132
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.043
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 184.005
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 122.670
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXIMPAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002596-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            64
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-107464
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 344.097.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 129.883.150
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 129.883.150
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279786
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        