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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016116
Monto de la Factura
₲ 225.569.235
Nro. Solicitud de Transferencia
112317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.208.135

Retención DNCP
₲ 842.125
Retención IVA
₲ 3.222.418
Retención Renta
₲ 4.296.557
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111356
Monto Contrato
₲ 3.756.683.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.456.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.456.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)