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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 38.637.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166888
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.205.433

Retención DNCP
₲ 144.247
Retención IVA
₲ 551.966
Retención Renta
₲ 735.954
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109717
Monto Contrato
₲ 1.031.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.926.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.926.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5