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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 42.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.539.493

Retención DNCP
₲ 157.173
Retención IVA
₲ 601.429
Retención Renta
₲ 801.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109717
Monto Contrato
₲ 1.031.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.926.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.926.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5