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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 99.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
28053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.097.992

Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 2.727.267
Retención Renta
₲ 1.818.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103784
Monto Contrato
₲ 300.999.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.245.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.245.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2