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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 214.989.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117224
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.020.844

Retención DNCP
₲ 802.629
Retención IVA
₲ 3.071.283
Retención Renta
₲ 4.095.044
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109473
Monto Contrato
₲ 1.529.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.136.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.136.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5