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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000028
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.107.199

Retención DNCP
₲ 492.800
Retención IVA
₲ 1.885.715
Retención Renta
₲ 2.514.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109475
Monto Contrato
₲ 365.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.663.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.663.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5