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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654

Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109605
Monto Contrato
₲ 151.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.102.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.102.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2