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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000038
Monto de la Factura
₲ 190.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.311.816

Retención DNCP
₲ 679.434
Retención IVA
₲ 5.199.750
Retención Renta
₲ 3.466.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107166
Monto Contrato
₲ 1.088.181.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.160.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.160.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3