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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020329
Monto de la Factura
₲ 3.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.407

Retención DNCP
₲ 13.638
Retención IVA
₲ 104.373
Retención Renta
₲ 69.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114364
Monto Contrato
₲ 1.057.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.409.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.409.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5