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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 40.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.674.529

Retención DNCP
₲ 144.926
Retención IVA
₲ 1.109.127
Retención Renta
₲ 739.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114389
Monto Contrato
₲ 259.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.414.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.414.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5