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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 253.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.847.580

Retención DNCP
₲ 905.157
Retención IVA
₲ 6.927.218
Retención Renta
₲ 4.618.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112232
Monto Contrato
₲ 5.650.017.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.090.563.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.090.563.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287464
Nombre de la Licitación
Construccion del Area Logistica para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5