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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166878
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.674

Retención DNCP
₲ 34.871
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109603
Monto Contrato
₲ 244.571.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.657.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2