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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010712
Monto de la Factura
₲ 19.976.177
Nro. Solicitud de Transferencia
136111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.996.981

Retención DNCP
₲ 71.188
Retención IVA
₲ 544.805
Retención Renta
₲ 363.203
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111459
Monto Contrato
₲ 238.429.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.963.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.963.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5