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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
028-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 16.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.134.357

Retención DNCP
₲ 60.461
Retención IVA
₲ 462.709
Retención Renta
₲ 308.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109092
Monto Contrato
₲ 99.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.008.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.008.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2