Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 55.952.840
Nro. Solicitud de Transferencia
151452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.878.855
Retención DNCP
₲ 208.891
Retención IVA
₲ 799.326
Retención Renta
₲ 1.065.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103870
Monto Contrato
₲ 3.107.011.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.951.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.951.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
